因为前几个月货物没进项票,都是暂估入帐,卖出后,也是暂估的成本,现在进项票还没来,我发现暂估估高了,需要在12月调整吗?应该怎么写分录
珊珊
于2018-01-09 12:11 发布 823次浏览
- 送心意
淑女老师
职称: 中级会计师
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你好,可以调整,把估高的金额部分按照原来暂估的分录一样做一遍,金额用负数表示
2018-01-09 12:12:28

现在调整吧 ,不要挤到最后,这样比较明显
2017-09-18 20:34:01

你好!是的。操作上就是这样要求
2017-07-31 11:54:44

和你暂估的金额一样就不用红冲,不一样的需要红冲
2019-01-09 11:18:06

借库存商品 贷应付账款-暂估款,借主营业务成本贷库存商品,等发票回来再冲回借库存商品 负数 贷应付账款-暂估款,结转成本要是没问题可以不用冲回。
2018-12-07 10:46:29
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