老师,金蝶25年存货期末金额和26年期初金额对不上, 问
同学,你好 要么自动结转出了问题,要么手动调整过 答
我公司给AB公司(AB公司一体有合作)供货,一直给A公 问
不可以直接把以前开给 A 公司的发票改成 B 公司,直接改抬头属于虚开,风险极大。 答
老师,这个负数怎么调一下啊 问
这个负数不能直接改数字,要从根源调整: 先查项目归类:把不该放在「支付其他与经营活动有关的现金」的金额(如股东借款、往来款),调整到投资 / 筹资活动项目,减少经营流出,让净额转正。 补全经营流入:确认是否有未入账的销售收款,补录后增加经营流入。 调整付款节奏:把部分付款延后到下一期,减少本期经营流出。 答
老师,税务系统里现在有没有修理修配服务编码? 问
您好,有呀,现在还有这个,我才开的 答
老师,建筑行业小规模,建筑公司是从另外一个法人手 问
你好,不是的,看你们的成交价格,股权申报时缴纳印花税的 答

小规模公司3月工资已计提,在4月20号进行发放,那么在4月15时候计算缴纳企业所得税时,3月的工资是否计算成本费用
答: 你好可以的,算进去的。
小规模公司3月工资已计提,在4月20号进行发放,那么在4月15时候计算缴纳企业所得税时,3月的工资是否计算成本费用
答: 是的,3月的工资在计算企业所得税时,应当计算为成本费用。因为这部分工资已经在3月份计提,即使在4月份发放,也应当按照实际发生的时间进行核算。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,请问下本公司是今年1月刚注册的,为小规模纳税人,所以为季度申报纳税,工资是不按时发放的,2月份才发放了2021.12月的工资,现在已经在4月份了,那么我现在做凭证的时候,是直接分别计提1、2、3月份的工资吗?还是在做1、2、3月份凭证的时候就分别计提1、2、3月工资呢?
答: 应该一次性计提1、2、3月份的工资,而不是分开计提。




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冷艳的路灯 追问
2023-07-24 18:29
良老师1 解答
2023-07-24 18:29