外账给我一张25年的余额表,其中应付账款借方88173 问
你错在直接按借贷差额录入,还把差额乱入了未分配利润,导致资产少了 39821.82。 直接改: 应付账款、其他应付款按原借贷方余额分别录入,别算差额 把错进未分配利润的 4849.37 删掉 应付借方进预付,其他应付借方进其他应收 账就平了,和税务系统一致。 答
建筑业,项目地预缴附加税474.34元,这笔如何写分录? 问
你好 建筑业,项目地预缴附加税474.34元,这笔如何写分录? 借:税金及附加 474.34 贷:应交税费-应交附加税 474.34 借:应交税费-应交附加税 474.34 贷:银行存款 474.34 机构地应交附加税:11675.46元,这笔如何写分录? 借:税金及附加 11675.46 贷:应交税费-应交附加税 11675.46 借:应交税费-应交附加税 11675.46 贷:银行存款 11675.46 答
图片是我的问题,我要和B公司要多少钱? 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
应交企业所得税以前多交了,不小心做到借方了,现在 问
摘要:更正以前年度多缴企业所得税科目入账错误 调整应交企业所得税错记借方科目 答
商场老板名下有很多个公司,物业公司,商管公司,传媒 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答

发票多开了怎么入账:实际只能报销272元,但是私人买了也开在票里面了,开票金额是290.1元,请问分录怎么记,是为公司食 堂买餐具?
答: 您好,可以在费用报销单上进行限额报销,只报销272元即可。
老师,公司内账有多开发票的情况,比如实际收入是2000,开了3000给对方,多开了1000,受税点100,剩下的900返还给客户怎么做分录
答: 您好,收款时,借;现金或者银行存款,2100,贷:预收账款,2100。开票时,借;预收账款,2100,财务费用-现金折扣,900,贷;主营业务收入,3000。返还时,借;财务费用-现金折扣,负数900,贷;现金或者银行存款,900。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,你好。请问1月开票金额和实际收款金额不一致,发票多开了,现在2月能红冲吗?红冲的金额较大,有没有风险?
答: 新年好,多开的发票2月能红冲的,没有什么风险







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