我是建筑业的,账从外面接回来,很乱,应收应付很多,应该怎么做账 或者有什么好的建议 该怎么处理呢 老师

优雅的柚子
于2023-07-24 12:43 发布 916次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论
同学,你好
首先需要核对应收应付的金额,和供应商客户对个账
2023-07-24 12:48:39
若能确定车辆的入账时间,可计算出折旧来
2024-11-07 10:14:54
这种情况,您可以根据企业会计准则要求,将这些进项发票记录在会计凭证上,并做相应的财务报表,但不能直接入账。
2023-03-13 18:25:43
您好
应该跟对方单位核对往来后 如果确实有误差 应该根据情况调整的
2022-01-22 20:25:26
你好,以前的可以通过以前年度损益调整处理
2022-01-22 19:56:46
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