我今天报税时发现公司2016年的报表上的留底税额比账上的留底税额少20多,这个怎么调呢?2017年我们计提的增值税都是按报表上的留底走的
李娅楠
于2018-01-09 07:51 发布 1245次浏览
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学员你好,留抵税额的明细账和增值税报表上的数据在核查一次,确实存在差异就进行调账处理。
2018-01-09 09:30:39

同学你好,具体金额是多少啊,如果不大的话,直接转入主营业务成本,否则,需要做以前年度损益调整处理,退回来的税,借:银行存款,贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出。
2022-04-12 20:20:15

你好!
账面上调整,让它与申报表一致!差异列入营业外支出!
2018-01-09 16:30:04

您好,建议调整,借;营业外支出-其他支出,0.07,应交税费-未交增值税,0.07。
2018-01-09 21:12:12

如果你确定12月报表有留底 现在没有 要找管理员做数据维护哦
2018-02-01 11:26:19
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