公司召开合伙人会议采购一些伴手礼给客户,分录怎 问
你好!如果只是形成决议,还没有执行,先不用做分录 答
老师 我们供应商开具的发票抵扣联丢失 直接让供 问
是,直接让供应商复印下发票联 再盖上发票专用章 就可以抵扣入账 答
老师,请问我们不小心在公司官网用了别人的一张图 问
同学,你好 可以,这个你们协商 答
老师,你好请问我们是门窗制作那安装费计入什么科 问
你好,这个对于你们是做成本。 答
您好,会计信息采集,提交完更改信息,上传从事会计工 问
提交以后没有提示失败,就上传成功了? 答
老师请问下我们公司账上的留底税额比纳税申报表上面的留底税额要多,是2019年那个时候造成的,找不到什么原因,现在要怎么调整?并且今天申报表上面的留底税额已经退回账户了,又该如何做账
答: 同学你好,具体金额是多少啊,如果不大的话,直接转入主营业务成本,否则,需要做以前年度损益调整处理,退回来的税,借:银行存款,贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出。
纳税申报表上的留底税额我该如何核对?
答: 这个直接看应交税费——未交增值税科目的余额。是借方余额。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
增值税纳税申报表期末留底税额 是指看一般纳税人申报表哪张表哪行数字呢
答: 在增值税主表第20行,看企业的期末留抵税额
我现在需要做一个表格,要体现出每月的申报税额,发票勾选税额,其他勾选税额,留底税额是要把去年一年的纳税申报表做个目录,需要提现出每月的申报税额,发票勾选税额,其他勾选税额,留底税额
原来账上有留底税额9万多,这个月销项税有195,000,那这个留底税额怎么用?是要做分录吗?还是直接在纳税申报里面抵扣?具体在纳税申报表里面怎么做?
老师,我上期留底税额为10万,本期按照税负率应该交3万的税,但现在留底税额抵扣后应交税费为零,纳税申报表应该怎么填才可以交3万的税?
春天里 追问
2022-04-12 20:22
春天里 追问
2022-04-12 20:24
王雁鸣老师 解答
2022-04-12 20:30
春天里 追问
2022-04-12 20:40
王雁鸣老师 解答
2022-04-12 20:46