发现销售赠品,都做了销售费用,没有视同销售交增值税,所得税,审计也没调账。现在财务发现了怎么办,财务对以前年度的数据怎么调账,会不会涉及到补税
艾欧
于2023-07-23 08:03 发布 518次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2023-07-23 08:04
您好,是可能涉及报税,需要更正以前的纳税申报表
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那为什么这么明显的错误审计几年都没发现有问题。审计不是查账的吗?
2023-07-23 08:07:57

您好,上述业务处理,影响应纳税所得额-114.3+10-10=-114.3,但是视同销售确认收入110,即多扣除业务招待费和广宣费。
2020-09-04 08:43:10

这个是可以税前扣除的,不用纳税调增
2018-07-10 15:21:41

你好 是的 没有发票的要做纳税调增
2019-12-25 09:04:11

是和管理费用合起来一起算
2019-03-31 09:43:19
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艾欧 追问
2023-07-23 08:07
小林老师 解答
2023-07-23 08:08