老师,你好!本月国税申报错误,误把CNF出口运费金额作为不开票项目在增值税纳税申报表一里申报了,税盘清卡清不了了,请问怎么办? 1:我需要带着金税盘去税务大厅现场处理,那么如果我改报表的话,我的免提退税是不是需要从新申报?我需要做哪些更正? 2:运保拥没有开红字发票,直接在出口退税软件里冲减收入的,我在增值税报表里不开票项目体现负数,会不会影响我本期的退税? 3:这样操作是不是重复冲减运费了?会造成哪些损失!
不忘初心
于2015-11-12 11:00 发布 1078次浏览
- 送心意
张伟老师
职称: 会计师
相关问题讨论

你好 不能 你们负数报不了 你们得去当地税局申报的
2019-11-15 11:08:35

不是的,要先报增值税才可以的
2020-02-19 10:48:41

你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08

1.运保费不用在增值税申报表中体现;
2.运保费也不用开红字发票。
2015-11-11 16:33:20

通常做法是:直接在填写纳税申报表时直接减去当期销售额的
2018-12-30 20:56:48
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