老师,你好!本月国税申报错误,误把CNF出口运费金额作为不开票项目在增值税纳税申报表一里申报了,税盘清卡清不了了,请问怎么办? 1:我需要带着金税盘去税务大厅现场处理,那么如果我改报表的话,我的免提退税是不是需要从新申报?我需要做哪些更正? 2:运保拥没有开红字发票,直接在出口退税软件里冲减收入的,我在增值税报表里不开票项目体现负数,会不会影响我本期的退税? 3:这样操作是不是重复冲减运费了?会造成哪些损失!

不忘初心
于2015-11-12 11:00 发布 1094次浏览
- 送心意
张伟老师
职称: 会计师
相关问题讨论
你好 不能 你们负数报不了 你们得去当地税局申报的
2019-11-15 11:08:35
不是的,要先报增值税才可以的
2020-02-19 10:48:41
你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08
没有无票销售收入吗?如有可填入,一般红蓝字发票都要开,收入最少为0
2019-04-09 06:33:24
1、免抵退重新申报 2、应该开具红字发票 具体是否影响不影响退税看税务怎么掌握了 3、出口运费做为不开票项目申报的负数反映 在冲减一次就是重复了 退税就可能少了
2015-11-13 09:17:52
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