开具红字发票后,需要办理退税还是直接在填写纳税申报表时直接减去红字销售额?增值税纳税申报表怎么填?

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于2018-12-30 20:55 发布 2142次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2018-12-30 20:56
通常做法是:直接在填写纳税申报表时直接减去当期销售额的
相关问题讨论
1.不用开红字发票;
2.运保费不用在增值税申报表反馈。
2015-11-11 16:45:59
你好 开红字发票的月收入 按扣除红字收入的金额申报
2022-03-15 18:33:30
您好
您是销售方 是销项税额 不需要进项税额转出啊
2022-09-01 16:24:43
小微企业在开具30000元普票时,应按照《增值税减免税申报明细表》的要求填写数据,以便领取增值税减免税税收优惠。《增值税减免税申报明细表》包括以下内容:填报企业名称、税务登记号、开具普票金额以及普票种类等内容,如有发票开出费用,需要填写发票号码与发票金额。此外,还需要填写该金额是否符合免税条件,及是否已缴纳税款,以及申报人联系方式等信息。
2023-03-01 17:31:38
第一个购买方没有认证,没有抵扣的,不需要做进项转出,
第二个购买方已经认证抵扣了,即使没有开负数发票,也得进项转出
2022-06-02 13:59:29
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