我做账的时候,挂的是应收账款、然后另一个会计等到账了拿回单做账时,做成了借:银存,贷:其他应付款—单位,这发生在上月,这月我要改的话,改成借:其他应付账款—单位,贷:应收账款,对吗?后面需要附件吗,什么附件,谢谢老师了
迪恩
于2018-01-08 14:30 发布 671次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-01-08 14:31
对的,把两个凭证号注明摘要里面即可
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你好,不涉及利损益的科目可以直接对冲
2021-03-26 13:06:55

你好,可以把所有的余额结转到一个科目里核算,做一张调整凭证就可以。
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销售和采购的业务是用应收和应付业务核算的
2019-11-21 15:52:49

同学你好,借:其他应收款,贷:其他应付款,这样调整过去了。
2022-01-04 17:23:01

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2019-02-02 16:30:50
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2018-01-08 14:38
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2018-01-08 14:48