送心意

耿老师

职称中级会计师

2020-07-15 14:15

你好,可以把所有的余额结转到一个科目里核算,做一张调整凭证就可以。

守望幸福 追问

2020-07-15 14:22

其他应收款没有余额,应付帐款余额是-27349,请问要怎么做调整分录呢?谢谢

耿老师 解答

2020-07-15 14:24

你好,借其他应收款贷应付账款就可以。

守望幸福 追问

2020-07-15 14:26

然后还要转到其他应付款吗?

耿老师 解答

2020-07-15 14:37

你好,这样不就是转入其他应收款了吗?应付账款的负数应该是你们多付了。计入其他应收款或者是预收账款。

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相关问题讨论
你好!按规定应付账款和其他应付款需要确认收入,其他应收确认损失
2019-11-30 17:24:12
您好,当然是借款时,借 其他应付款,贷 现金,好啊。
2017-03-07 20:36:47
您好!首先这个是不合规的。 这个看你其他应收款是借方还是贷方余额,金额是多少。比如现在是借方10元,那您就借:其他应付款-10 贷:其他应收款10.
2016-11-11 10:33:03
这几个往来科目都要清理成余额是0
2020-05-08 16:11:08
您好!首先这个是不合规的。 这个看你其他应收款是借方还是贷方余额,金额是多少。比如现在是借方10元,那您就借:其他应付款-10 贷:其他应收款10.
2016-11-11 10:30:35
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