送心意

廖君老师

职称注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2023-07-19 21:32

您好,借:银行  贷:预收
每月按实际课时计收入   借:预收   贷:主营业务收入   销项税

若淇 追问

2023-07-19 21:33

月底,它的成本会计分录是要怎么做?。

廖君老师 解答

2023-07-19 21:34

您好,成本就是我们支付人这个补课老师的工资

若淇 追问

2023-07-19 21:42

老师,麻烦你再跟我说说,这个应该做什么分录

廖君老师 解答

2023-07-19 21:49

您好,好的,如果这月上了5节课  
借:预收495 贷:主营业务收入495/1.06 销项税495/1.06*6%
5节课付给老师的工资300
借:主营业务成本  300   贷:应付职工薪酬

若淇 追问

2023-07-19 22:01

太感谢老师了

廖君老师 解答

2023-07-19 22:01

 亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快!
希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~

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相关问题讨论
你好,收到培训费,这个是单位取得的培训费收入?
2021-10-21 08:38:13
您好,借:银行 贷:预收 每月按实际课时计收入 借:预收 贷:主营业务收入 销项税
2023-07-19 21:32:02
首先,你需要确定培训费是否已经收到。如果收到,你可以在原材料核算里记录,如支出(人力资源类)-培训费。如果还没收到,可以在其他应收款类记账,如收入(商业类)-培训费。
2023-03-08 14:03:54
同学你好 是非盈利的吧 这个培训费是专款专用 的吗
2022-05-18 13:56:55
借,银行存款 贷,其他应付款 借,其他应付款 贷,银行存款
2022-05-17 17:37:24
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