送心意

青柠

职称会计实务

2023-07-19 15:00

学员,你好。小规模免税的税额不计入营业外收入,它是应纳税额的一部分。至于你提到的另外2%,如果你是指的是应纳税额的2%,那么这部分也是应该纳入税务部门的,不需要做其他的账务处理。

执着的宝贝 追问

2023-07-19 15:00

那如果我月销售额超过了8万,我需要支付的税额是怎么计算的呢?还有,我需要在什么时候进行申报呢?

青柠 解答

2023-07-19 15:00

如果你的月销售额超过了8万,那么你需要按照超出部分的销售额来计算应纳税额。具体的税率会根据你的行业和产品类型来确定。至于申报时间,一般来说,每个月的1号到15号是申报期,你需要在这个时间内完成申报。

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学员,你好。小规模免税的税额不计入营业外收入,它是应纳税额的一部分。至于你提到的另外2%,如果你是指的是应纳税额的2%,那么这部分也是应该纳入税务部门的,不需要做其他的账务处理。
2023-07-19 15:00:11
你账上按照1%的,就按照1%来结转,按照3%的来做的话,就按照3%。你看一下你的发票,当时开的一般现在都是开1%的发票。如果你开的是3%,交了1%,2%结转到营业外收入。如果你开的是1%,直接按照1%缴纳,2%的不要考虑了 营业账本的印花税不交了的,不用做,跟附加税一样,你的增值税不交附加税也不用做。
2024-12-25 17:33:58
这个是入营业外收入,需要交所得税
2024-01-22 10:19:26
如果说你之前是按照3%处理的,那么就要放到营业外收入
2021-11-16 16:14:50
企业销售苗木享受免税,开免税发票,不用体现增值税,不用入营业外收入
2025-10-23 17:04:35
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