老师,如果旧设备处置开了13%的增值税普票,然后增值税报表按收入确认了,但报表是结转到营业外了,怎么办呢?
知识呗
于2023-07-18 19:30 发布 390次浏览
- 送心意
李老师2
职称: 中级会计师,初级会计师,CMA
2023-07-18 19:45
首先,你需要明确这笔交易是否属于你的主营业务。如果是,那么你应该在主营业务收入中确认这笔收入,而不是营业外收入。如果不是,那么你需要在营业外收入中确认。其次,你需要检查你的增值税报表,确保所有的数据都已经正确填写。如果有任何错误,你需要及时更正。最后,你需要与会计部门进行沟通,确保他们理解这笔交易的性质,并正确处理。
相关问题讨论

老师,我明白了。那如果我已经在营业外收入中确认了这笔收入,但是我现在发现这笔交易其实是属于我的主营业务,我应该怎么办呢?
2023-07-18 19:45:00

你好
增值税申报表时:1、将处置收入不含税金额填入第5栏即:(二)按简易征收办法征税货物销售额;
2、将发票上注明的增值税金额填入第21栏即“简易征收办法计算的应纳税额”
3、将减征金额填入第23栏即“应纳税额减征额”。
2022-02-18 13:02:49

您好,增值税和会计以及所得税上有差异是正常的,而且建议不要把增值税报表上的销售额的概念理解为收入。
2020-11-24 11:01:18

你好,那你红冲90万的收入,然后再做发票90万的。你的增值税和附加税最后都是零。
2021-12-22 10:01:03

没有搞懂他的成本是怎么计算出来的
2020-06-06 22:44:58
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
知识呗 追问
2023-07-18 19:45
李老师2 解答
2023-07-18 19:45