老师,我们公司有一些招的临时的,派传单那些。工资 问
需要提供付款记录作为发放工资的依据 答
老师你好,我们是做平台的,经常从后台提了很多钱到 问
同学,你好 无论对公流水是不是有体现。相关的收入,成本费用都要做的。 我们是做平台的,经常从后台提了很多钱到对公支付宝 按照实际发生做收入。具体什么平台?现在很多平台会推送数据给税务局。 然后那些不可以开票的,都是用的对公支付宝支付的 不开票,那你所得税不能税前扣除,请谨慎选择。 之前的货款,都要正常做分录 答
老师,个人卡由公司代办。公司去银行需要携带营业 问
你好,通常不需要的 答
做账时,收入和成本是分开做的吗,两者直接是不一定 问
你好。是分开做的,一定不相等的数字 收入是收入,成本是成本 答
公司为小规模纳税人所得税是每个月计提,每个月结 问
你好,你好是季度末那个月计提 答

老师,本月做3月份的账,电子申报表有5000要交税,我做分录:借:应交税费-转出未交增值税 5000贷:应交税费-未交增值税5000,下月做账在借:应交税费-未交增值税 5000贷:银行存款5000这样吗
答: 是的,你的理解是正确的。首先,你需要在本月做账时,将应交税费-转出未交增值税借记5000,应交税费-未交增值税贷记5000,这样就表示你已经计算出了应交的税费。然后在下个月,你需要将应交税费-未交增值税借记5000,银行存款贷记5000,这样就表示你已经将税费支付了。这是一个标准的会计处理流程。
你好老师,我想问一下有关交增值税的分录,假设我本月销项税是5000元,进项税是4200元,我计提是这样做:借: 应交税金_应交增值税_转出未交增值税800,贷:应交税金-未交增值税800,交是时候是这样做分录借:应交税金-未交增值税800,贷:银行存款800,这样做可以吗,是总感觉这笔没有抵销应交税金_应交增值税_转出未交增值税800
答: 你好,因为你的销项和进项没有结转, 借应交税费应交增值税销项5000, 贷应交税费应交增值税进项4200, 应交税费应交增值税转出未交增值税800, 这样不就做平了。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
上月已经报过税了,现在做账,根据银行回单做:借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 那什么时候要转出未交增值税,看到之前有分录:借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
答: 您好 每个月月末需要缴税的话 销项跟进项的差额写分录 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税




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爱笑的芹菜 追问
2023-07-18 12:54
良老师1 解答
2023-07-18 12:54