送心意

良老师1

职称计算机高级

2023-07-18 12:54

是的,你的理解是正确的。首先,你需要在本月做账时,将应交税费-转出未交增值税借记5000,应交税费-未交增值税贷记5000,这样就表示你已经计算出了应交的税费。然后在下个月,你需要将应交税费-未交增值税借记5000,银行存款贷记5000,这样就表示你已经将税费支付了。这是一个标准的会计处理流程。

爱笑的芹菜 追问

2023-07-18 12:54

老师,我还有一个问题,如果我在做账的时候发现有一笔应收账款5000,但是客户已经不可能偿还了,我应该怎么做分录?

良老师1 解答

2023-07-18 12:54

如果你确定客户无法偿还这笔应收账款,那么你需要将这笔款项转为坏账。做账的分录应该是:借:坏账损失 5000,贷:应收账款 5000。这样就表示你已经将这笔无法收回的款项转为了坏账损失。

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是的,你的理解是正确的。首先,你需要在本月做账时,将应交税费-转出未交增值税借记5000,应交税费-未交增值税贷记5000,这样就表示你已经计算出了应交的税费。然后在下个月,你需要将应交税费-未交增值税借记5000,银行存款贷记5000,这样就表示你已经将税费支付了。这是一个标准的会计处理流程。
2023-07-18 12:54:10
你好,因为你的销项和进项没有结转, 借应交税费应交增值税销项5000, 贷应交税费应交增值税进项4200, 应交税费应交增值税转出未交增值税800, 这样不就做平了。
2025-02-20 11:12:53
交税 借;应交税费-预交增值税                   贷:银行存款 本地申报时抵缴 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-预交增值税  抵减本地应交增值税        银行存款
2025-06-09 16:09:18
您好 每个月月末需要缴税的话 销项跟进项的差额写分录 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2023-12-04 20:11:30
是的额,你做账截图给我看看。
2019-01-08 12:27:25
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