老师,上个月有张差旅费专用发票误按普通发票入账 问
借应交税费应交增值税进项税额 借管理费用负数 答
老师好,深圳公司在2023年5月成立了东莞分公司。分 问
可以,但要补备案 %2B 2025 年起汇总;2023-2024 年已独立报的通常不追溯调整(按当地口径) 答
实习生的最低工资标准是多少呢 问
同学,你好 没有标准的 答
老师这是这样的,去年的年报勾选抵扣多了,导致要退 问
同学,你好 是可以的 答
为什么b答案不对呢? 问
你好,稍等我给您看一下 答


3月20日通过现金支付2000元优秀员工奖励 (2000元在4月已申报个税),是做借管理费用-福利费,贷现金吗
答: 是的,你的理解是正确的。这笔交易可以记为借"管理费用-福利费",贷"现金"。这样的记账方式反映了公司支付了2000元的优秀员工奖励,这笔费用属于管理费用中的福利费部分。
2022年12月1日库存现金日记账余额是5500元1日,1.提取现金(付)借:库存现金1000 贷:银行存款1000 2日,2.预借差旅费(付) 借:其他应收款2000 贷:库存现金2000 3日,3.卖废品(收) 借:库存现金500 贷:其他业务收入500 5日,4.报销交通费(付) 借:管理费用100 货:库存现金100 13日,5.支付办公费(付) 借:管理费用600 贷:库存现金 600 15日,6.报销差旅费(收) 借:管理费用1300 库存现金700 贷:其他应收款2000 19日,7、收到营业款(收) 借:银行存款16000 贷:主营业务收入1600031日,8.发放奖金(付) 借:应付职工薪酬4000贷:库存现金4000完成库存现金日记账,并结账(标明时间,借贷方,余额,本月合计)
答: 您好, 1日 借 1000 余额 6500 2日 贷 2000 余额 4500 3日 借 500 余额 5000 3日 贷 100 余额4900 3日 贷 600 余额4300 15日 贷 700 余额3600 19日 借 16000 余额19600 贷 4000 余额 15600 本月合计 借 17500 贷 7400 余额15600
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
请问公司每个月有销售部的销售奖励,用现金给销售团队出色的部门进行奖励,这是没有发票拿回来的,要怎么做账?做管理费用的福利费么?还有公司年会时给优秀的员工发放的现金奖是不是要合并在个税里面一起申报个税?做账的时候要怎么入账呢?做应付职工薪酬的福利费么?
答: 你好,做销售费用的奖金,年会时给优秀员工的现金奖是要合并在个税里一起申报个税,做应付职工薪酬的奖金的。




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2023-07-18 10:18
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2023-07-18 10:18