我11月留抵919.25,月末没有做结转分录,购的税控盘减免480没有抵到,现在12月销账税1429.75.认证一张进账税237.13.这样抵掉了减免税款237.13.月末我怎么结转呢?怎么在账上反应出来呢?
开放的月亮
于2018-01-07 19:32 发布 627次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
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您好,直接结转处理就行,借;应交税费-未交增值税,237.13,贷;应交税费-应交增值税(减免税)237.13。剩余的没抵掉的减免税不结转就行了。
2018-01-07 19:39:00

你好,上个月你已经做了减免分录,现在要把上月分录红字冲销,然后做:借:应交税费-减免税款230 贷:管理费用230
2018-01-08 13:36:51

您好,没有抵扣减免税款的,当月也可以做分录,借;应交税费-应交增值税-减免税,借:管理费用-服务费用,负数。处理的。
2018-01-06 14:58:54

你好,借:管理费用480,贷:银行存款480,然后借:应交税费480,贷:管理费用-480
2019-08-30 12:50:13

不用做分录的,抵减即可
2018-01-07 13:05:23
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