送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-07-17 15:47

对的,是的,是这么做的。

Q 追问

2023-07-17 15:53

这样附加税也不用交的吧

郭老师 解答

2023-07-17 15:54

对的,是的,不需要缴纳的。

Q 追问

2023-07-17 15:56

老师,那这个数据怎么填呀

郭老师 解答

2023-07-17 15:56

不含税的金额乘以3%。

Q 追问

2023-07-17 15:58

但是我开的税率是1%

郭老师 解答

2023-07-17 15:59

你好,系统默认的就是3%。

Q 追问

2023-07-17 16:03

那我开的是1%有影响不

郭老师 解答

2023-07-17 16:04

你好,不影响的,忽略提交就行。

Q 追问

2023-07-17 16:05

因为开票咨询了税务局,说3%的减按1%

郭老师 解答

2023-07-17 16:07

你好,你开发票开1%,系统默认的是3%,如果你按照百分之一来填写,你申报不了,可以试一下的,你不相信可以自己试一下的。第20行填写1%的税率就行。

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相关问题讨论
对的,是的,是这么做的。
2023-07-17 15:47:46
您好,这个直接计入管理费用,这个就行
2024-01-09 21:38:07
同学你好!二者不一致的。前者针对的是普通类别的技术服务,后者针对的产品、设备、新技术、新工艺提供的研究开发类技术服务,而且研发和技术服务*技术服务费”增值税专票,其中有专票记载的可以作为研发费用列支,只要符合一定的研发绩效或者相关要求,有关费用一般可以报销。
2023-12-01 00:33:24
你好 是一般纳税人的吗?
2023-12-07 11:06:36
您好,这俩哪个都是可以的
2022-09-28 10:28:49
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