因为系统计算误差导致与多交0.29的增值税,怎么做调整分录?

务实的月光
于2023-07-17 10:40 发布 418次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论
你好!这个计入营业外收支就好了
2023-07-17 10:46:14
借应收账款负
贷主营业务收入负数
应交税费负数,
借应收账款贷主营业务收入应交税费
一般纳税人还是小规模?
2023-10-13 13:52:32
你好,借营业外支出贷应交税费,未交增值税。
2022-03-07 15:39:56
你好,可以把和这个差额计入管理费用-其他冲平了
2019-05-08 08:32:12
借以前年度损益调整
贷应交税费增值税加计扣除
借应交税费增值税加计扣除贷应交税费未交增值税
借应交税费未交增值税
贷银行存款
借利润分配未分配利润
贷以前年度损益调整
汇算清缴调减
2023-04-06 23:32:44
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