因为系统计算误差导致与多交0.29的增值税,怎么做调整分录?

务实的月光
于2023-07-17 10:40 发布 432次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论
你好!这个计入营业外收支就好了
2023-07-17 10:46:14
借应收账款负
贷主营业务收入负数
应交税费负数,
借应收账款贷主营业务收入应交税费
一般纳税人还是小规模?
2023-10-13 13:52:32
你好,借营业外支出贷应交税费,未交增值税。
2022-03-07 15:39:56
你好,可以把和这个差额计入管理费用-其他冲平了
2019-05-08 08:32:12
您好,是借方余额,还是贷方余额啊?一般情况下,贷:应交税费-应交增值税-销项,正数或者负数,0.1,贷:主营业务收入,负数或者正数,0.1。
2018-09-05 23:11:16
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