去年暂估入库的成本已结转,今年汇算清缴之前收到的发票比实际暂估的少,如何账务处理?小企业会计准则
务实的月光
于2023-07-15 11:27 发布 487次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
相关问题讨论

借:应付账款-暂估
贷:利润分配-未分配利润
2023-07-15 11:40:46

你好,根据发票冲销暂估,然后根据发票做购进分录
把之前多结转的成本汇算清缴予以调整增加应纳税所得额
2018-04-14 14:34:48

您好,这个的话,是在24年汇算处理就可以的
2024-05-21 17:14:01

你好,把暂估的数据冲回,
2019-04-09 16:22:02

这个是库存商品的话,收到发票借应付账款,贷库存商品借库存商品贷以前年度损益调整借库存商品贷应付账款,借以前年度损益调整贷库存商品。
2021-10-14 14:40:43
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