那这个未达起征点的这个应交税费怎么做账务处理,可是我业务做账时是做了借银存,贷:主营业务收入 应交税费3%现在该怎么处理呢
欢总在笑
于2023-07-14 15:21 发布 335次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论

是小规模的吗
借应交税费应交增值税
贷营业外收入
2023-07-14 15:30:51

你好,借;应收账款 贷;预收账款
做这个调整分录
2018-09-19 18:06:51

你好
借:应收账款等科目 , 贷:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税
借:应交税费—应交增值税 , 贷:营业外收入—增值税减免
2023-07-14 15:26:54

你好,借现金,借应收账款贷主营业务收入。
2022-05-11 15:56:30

正确分录
借:应收账款/银行存款
贷:主营业务收入
应交税金-应交增值税
月底没达到起征点账务处理 是
借:应交税金-应交增值税
贷:主营业务收入
2020-03-06 14:59:47
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