麻烦图片这个老师说下谢谢 问
同学你好,我给你解答 答
老师,取得甲和乙供应商开出的专票,2023年入帐时入 问
借应付账款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出 借库存商品 贷利润分配未分配利润 汇算清缴调增 答
企业的办公费能放入研发费用中的加计扣除的那项 问
你好办公费不可以加计扣除的 答
你好,发工资时预扣了个税,发完员工发现扣个税了,又 问
同学您好,您看我的理解对不对,您在发工资的时候,在工资表上先把这100元个税,在实发工资中扣除了,之后发现不用缴纳这100元了。 如果是这样,您在发工资的时候 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 贷:应交税费-个税 100 然后发现不需要缴纳个税 借:应交税费-个税 100 贷:其他应付款-某员工 100 然后把这100元给员工 借:其他应付款-员工100 贷:银行存款100 答
你好老师,小规模纳税人,2021年从代理记账那里接手 问
你好直接填写不需要沟通 答

天猫技术服务费 开具出去会计分录是 借:销售费用 贷:其他业务收入 应交税费-销项 ,但收到天猫的技术服务费发票 需要进行抵扣进项 无银行存款流水 这个进项抵扣 会计分录该怎么做呢
答: 你好同学,,不要直接用销售费用,可以, 借应收账款,贷其他业务收入,贷,应交税费,等到收到发票的时候再 借销售费用,贷应收账款,这样相互冲减一下。
技术服务公司,收到的技术服务专用发票会计分录:借:主营业务成本 应交税费-进项税 贷:银行存款吗
答: 是的,借:主营业务成本 应交税费-进项税 贷:银行存款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
公司收到进项票,技术咨询服务费,分录;借;管理费用-明细,应交税进项;贷;银行存款。能直接做其他业务成本不。请教老师
答: 您好,这个是可以的,可以这样





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