我司开给购货方(2017年12月)的发票,于2018年1月5日退回,但2017年12月的税,我司已经申报了,税款也扣了,现在我要怎么处理,是开直接在开票软件上开红字发票吗,在开红字发票前,我要准备好什么资料呢。
妮子
于2018-01-05 17:07 发布 791次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-01-05 17:11
您好!是的,开红字发票就可以了。具体的操作你可以先电话咨询下你的软件服务商。这个需要先做个信息表,然后才能开。
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您好!是的,开红字发票就可以了。具体的操作你可以先电话咨询下你的软件服务商。这个需要先做个信息表,然后才能开。
2018-01-05 17:11:09

你去查询下发票状态看是不是报送成功
2019-01-14 12:15:31

你好,是的,是在这里操作填写的
2018-09-13 15:22:24

您好,您具体是什么情况,开了红字发票,就等于原来的发票用负数冲减了
2019-09-28 10:12:31

你好 增值税普通发票开具红字发票时是不需要红字发票信息表的,直接点红字,输入对应蓝字发票的号码和代码就行了。
2019-12-11 13:48:23
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