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留恋花开
于2018-01-05 15:59 发布 2126次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-01-05 16:00
您好!借管理费用-服务费 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷应付账款。
留恋花开 追问
2018-01-05 16:11
老师可以记成预付吗?
宋生老师 解答
2018-01-05 16:12
您好!可以的。可以贷方预付。
2018-01-05 16:17
老师什么情况下记应付和预付?
2018-01-05 16:27
老师 ,现在预付账款在贷方挂了387000,这个需要冲账吗?应该不需要吧
2018-01-05 16:57
您好!如果你先给钱对方,就先计入预付。 如果对方先给货给你,计入应付。
2018-01-06 22:10
老师是这样的,开的这30万发票我们不需要付钱的,怎么做账务处理?
2018-01-07 08:49
您好!你这个相当于应付了,你付钱的时候冲
2018-01-07 11:12
老师咱们不付钱啊,对方也不用我们付钱,这样的分录该怎么做好?
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宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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2018-01-05 16:57
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