送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-01-05 15:55

这个是的先计入库存商品,再结转到主营业务成本吧

留恋花开 追问

2018-01-05 15:58

老师我收到的进项发票是专业技术服务费,怎么做分录?

袁老师 解答

2018-01-05 16:16

借:管理费用--服务费贷:银行存款

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相关问题讨论
这个是的先计入库存商品,再结转到主营业务成本吧
2018-01-05 15:55:41
你好,当月发生当月的成本,借:主营业务成本 应交税费-进项税额  贷:应付账款等
2018-03-12 17:19:43
学员您好,先暂估入账,然后来了红冲暂估做正确的会计分录
2022-03-07 12:01:31
下月收到发票时,可以将本月的支出调整为主营业务成本,同时减去上月的支出。之后可以核对应付账款,将发票冲抵账款,更新账户余额。
2023-03-13 17:25:07
借;以前年度损益调整 贷;相关科目
2017-04-20 09:22:20
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