- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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可以的,可以这么做。
2023-07-12 17:57:19

您好,没有发票的工程摊销是不能税前扣除的,在年度汇缴时要纳税调增。原来挂预付或应付都是可以的,不管哪个往来道上,我们在负债表列示时需要进行重分类的。
2024-05-23 17:34:34

你好,在建工程是根据固定资产名称设置明细科目,不需要设置待摊费用三级明细。
完工的时候,结转到固定资产,然后计提折旧
2023-09-24 08:37:27

你好,是的,这个摊销是不需要预留残值的
2018-11-24 16:05:26

直接计入长期待摊? 已经装修完3个月了,那我这个月把在建工程转待摊费用,这个月开始摊销。
2016-03-01 16:24:43
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