之前月份暂估过,现在票回来了艾暂估的单价低,怎么做分录
HL
于2018-01-05 15:21 发布 746次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-01-05 15:23
红冲原来分录,重做即可
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红冲原来分录,重做即可
2018-01-05 15:23:13

既然是暂估的,收到发票就的全部冲回
再按发票入账就是
2018-09-27 14:22:11

进项税不暂估入账,会计分录为:
1、暂估入库时:
借:原材料——暂估
贷:应付账款——暂估
2、
收到发票后:
①先进行冲销:
借:原材料——暂估(红字)
贷:应付账款——暂估(红字)
②再按发票入账:
借:原材料
应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:应付账款
2018-11-08 11:15:04

您好,红冲时,借:原材料(原金额),负数,贷:应付账款等科目,负数,入新的时,借;原材料(新金额),贷;应付账款等科目。
2017-04-15 12:18:13

你好,把发票贴进去就行了,差额在汇算清缴的时候调整成本,这样就不用做红冲的分录了,只在汇算清缴的时候调整。
如果你要红冲,就做红冲的分录,然后做正确的金额的分录把发票贴在正确的金额的分录上面
2020-02-20 14:51:30
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HL 追问
2018-01-05 15:24
袁老师 解答
2018-01-05 15:42