董老师,还有个问题,想请教您下。 问
同学你好 是什么问题 答
找朴老师,收到发票在25年3月已经入库了,我应该怎么 问
按我说的按发票金额红冲然后再按发票金额做蓝字入库分录 多暂估的不用管,汇算清缴直接调增多暂估的金额就行 答
就是农民工在我们这干活,但是他们公司给我们开票, 问
您好,最好录个支付视频,要不然说不清了 答
老师好,老师,我们公司是两个股东,父亲是股东,儿子是 问
你好,不可以,必须签债转股协议(或书面合意文件),父子关系也不能豁免。 答
老师,我想问一下,我们公司卖个车10万元,现在我公司 问
直接看利润,是亏损就不需要 答

我们前期做账库存结转并没有真正按照合成领用原材料做,其实这个产品的毛利很高,为了让结转的成本稍微多点,单价是编的偏高,数量也是不准,原材料出库跟库存商品的入库数量匹配不起来,那如果以后查有什么能解释的吗
答: 那实际就是你少结转了成本,是这个意思吧。留下一堆库存,你以后处置的时候,你得销售出去,你得多做收入了。
没有领料单,入库单和出库单,仅知道库存商品和原材料的期初余额和期初数量和本期借方发生额和本期数量,假设购入材料都生产成产品了,那么结转生产成本中的生产成本—材料怎么算
答: 你好!有没有期末余额呢
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
前几个月生产领用原材料数量错了,全以结转库存商品,本月出售原材料,大与库存原材料,应该怎么处理。
答: 您好!做差错更正,把之前的凭证冲红,重新做正确的凭证





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