那我结转工程款时,我给对方开票时:借:应收账款 250000.00 贷:主营业务收入 242718.45 应交税费 增值税 未交税 7281.55
夏天
于2018-01-05 10:24 发布 798次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2018-01-05 10:26
月末:借:主营业务收入 242718.45 贷:本年利润 242718.45 这样对吗?
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月末:借:主营业务收入 242718.45 贷:本年利润 242718.45 这样对吗?
2018-01-05 10:26:56

借:工程结算 贷:工程施工-合同成本 工程施工-合同毛利 ,借:主营业务成本 工程施工-合同毛利 贷:主营业务收入
2017-04-27 10:05:09

可以
2017-03-16 13:20:34

你 好,同学。
借工程施工-合同成本
应交税费-增值税-进
贷 应付账款
2019-12-22 22:14:39

是的,是这样账务处理的
2020-01-11 15:43:30
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朴老师 解答
2018-01-05 21:08