【案例】2023 年 3 月 1 日,甲公司向乙公司销售一批商品,增值税专用发票 上注明售价为 600 000 元,增值税税额为 78 000 元,款项尚未收到;该批商 品成本为 540 000 元。 3 月 20 日,乙公司在验收过程中发现商品外观上存在瑕疵,但基本上不影 响使用,要求甲公司在价格上(不含增值税税额)给予 5%的减让。 假定甲公司已确认收入。甲公司同意价格折让,并按规定向乙公司开具红字 增值税专用发票。 借:主营业务收入 30 000 应交税费——应交增值税(销项税额) 3 900 贷:应收账款 33 900 折让5%怎么开票,如何冲红,数量金额需要填吗

槑????槑
于2023-07-11 09:56 发布 619次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2023-07-11 09:57
你好;折让发票; 开你单位和单价 以及数量;以及 税率和金额; 是的
相关问题讨论
你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
你好 借:应收账款,贷:收入,应交税费_应交增值税_
2022-03-15 14:08:11
您好,直接价税合计计入成本或费用
2024-08-11 15:21:25
可以的,可以这样账务处理的
2022-05-19 15:43:20
你好,是的,是这样做收入分录的
2022-08-29 10:54:45
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