老师,17年10月份收入没交增值税,当时做的分录 借:银行存款2074.52 贷:营业外收入2074.52;17年12月份要补交增值税117.43元,老师,分录怎样改正呀,谢谢您
幸
于2018-01-04 12:20 发布 593次浏览
- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
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你好!
借:营业外入 117.43 (前面多了)
贷:应交税费-应交增值税(销项税) 117.43
2018-01-04 12:29:21

您好, 更正分录是, 借:银行存款,负数2074.52 ,贷:营业外收入,负数2074.52,同时, 借:应交税费-应交增值税,2074.52 贷:营业外收入2074.52。不知道对不对。
2018-01-04 14:05:37

你好!返还手续费不是增值税的应税项目,不要交增值税!!!
2018-01-04 12:06:17

平时可以做到二月份,也就是申报当月做减免,年终12月的时候建议做到当月
2015-10-05 10:23:36

编制如下两笔分录:
1、借:主营业务收入87151.19
贷;应交税费-应交增值税 87151.19
2、借:应交税费-应交增值税 87151.19
贷:银行存款 87151.19
2019-02-15 11:16:40
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