老师,你好。11月份我单位补交增值税6000元,当时做的分录为借应交税费6000贷银行存款6000。12月份我需要补提增值税6000,请问这个分录如何写?
杨
于2020-01-06 15:17 发布 472次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
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是第二个分录,第一个是预交税款的分录
2017-03-31 14:34:25

借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 缴纳分录是:借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2020-05-27 18:10:23

当上交上月应交未交增值税 借:应交税费—未交增值税 贷:;银行存款 但是,我平常做的时候,都是借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
按这个操作账目更清晰,
也可以做成
借:应交税费—应交增值税(已交税金)贷:银行存款
2017-07-03 13:21:12

你好!你的问题是什么呢
2019-06-27 15:26:17

为什么补交的?
2019-06-24 15:38:05
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