送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-01-24 16:15

你好,你提供的正确的分录与错误分录完全一致啊,是不是描述错误了

夏天 追问

2019-01-24 16:16

第一个分录是,已交增值税

夏天 追问

2019-01-24 16:16

2016年度有一笔分录做错了,借:应交税费—应交增值税—已交增值税42400.14 贷:银行存款42400.14……正确分录应为:借:应交税费—应交增值税—未交增值税42400.14 贷:银行存款42400.14……请问老师,我现在发现,应该怎么调整?

邹老师 解答

2019-01-24 16:17

你好,做这个调整分录 
借;应交税费—应交增值税—未交增值税42400.14   贷;应交税费—应交增值税—已交增值税42400.14

夏天 追问

2019-01-24 16:41

做在2018年度,是吗

邹老师 解答

2019-01-24 16:42

你好,在发现错误的时候做这个调整分录

上传图片  
相关问题讨论
这个科目有余额是正常的,不用处理的
2025-01-15 15:23:49
一般纳税人还是小规模的。
2023-11-23 11:20:19
您好对的,是这个意思的
2023-04-19 10:50:10
您好 每个月月末需要缴税的话 销项跟进项的差额写分录 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2023-12-04 20:11:30
会不会对借应交税费未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费城建税, 贷应交税费未交增值税
2022-04-14 08:50:53
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    最新问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...