送心意

小锁老师

职称注册会计师,税务师

2023-07-06 16:01

您好,对的,差额的钱可以做一个费用

ZXY 追问

2023-07-06 16:06

如,借:销售费-车费280元   货:银行存款280元,这个0.5元咱写呢。不会写分录啊。

ZXY 追问

2023-07-06 16:09

实际生活中,还有会遇到票多的情况。如有些定额发票。本来购来这个配件6元,定额发票就是10元。或者买工具是170元,但定额发票是两张100元的票合计就是200元,实际报销是170元。像这种情况。又怎样处理呢。

小锁老师 解答

2023-07-06 16:11

是这样的,不看票据,看实际报销金额,因为实务中,票据都比实际的多

ZXY 追问

2023-07-06 16:18

借:销售费-车费280元   货:银行存款280元,这个0.5元是不是就可以不用管了呀。就按员工填写的报呀。记帐凭证也是这样写。不用管0.5元了。其它的报销也是按实际来,票面金额不用管了。

小锁老师 解答

2023-07-06 16:23

嗯对,是这个意思的,理解的对

上传图片  
相关问题讨论
您好,对的,差额的钱可以做一个费用
2023-07-06 16:01:08
差旅津贴,这个不用发票,自己填写报销单就可以的,还有他得给你开租赁发票,与车相关的才能做进去。
2024-01-25 10:56:09
可以的,可以按照实际报销的来。
2024-05-06 16:03:36
可以的,直接按285.5报销就是了。
2023-08-13 08:44:54
这种情况下,你需要将报销金额和发票金额分开处理。报销金额应当按照员工的报销申请进行入账,即将这部分金额记入员工的应付账款或者其他相关的费用项目。至于发票金额超过报销金额的部分,这部分应当作为预付款项进行处理,等待下一次报销时再进行冲抵。
2023-07-24 19:31:15
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...