请问我22年的时候没有计提所得税的缴纳,在23年1月份直接做了一笔借:以前年度损益调整。。贷:应交税费。借应交税费。贷银行存款。但是在结转损益的时候变成了(借:以前年度损益调整。贷未分配利润,法定盈余公积,红字)请问这样是对的吗
贝贝
于2023-07-06 14:39 发布 329次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2023-07-06 14:39
同学你好
对的
是这样的
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同学你好,麻烦你发一下题目, 是不是 涉及到上年度的凭证做错了,用 以前年度损益调整 进行处理了。
如果是的话,涉及到损益的 科目,都用 以前年底损益调整 科目 是对的,
结转时
借或者贷: 以前年度损益调整
借或者贷:未分配利润
此处,不是用 利润分配 科目。
盈余公积 看你们公司要不要提,
2024-02-22 09:20:18

同学你好
对的
是这样的
2023-07-06 14:39:12

你好,同学。
你这里的处理没问题的
2020-10-30 10:41:08

你好,第一笔分录是以前年度损益调整,而不会是营业外收入的
其他的是正确的
2018-04-02 11:57:55

同学你好,补计提一下就可以了
2022-04-15 10:59:52
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贝贝 追问
2023-07-06 14:41
朴老师 解答
2023-07-06 14:45