老师您好!请问一下去年的发票需要冲红怎么做帐呢 问
你好,我们收到的还是开具的? 答
老师,我们是生产型出口企业,假如5月实际出货1000台 问
账面按发货 1000 台正常确认收入做账,税务增值税、免抵退税按报关单日期分两期申报;单独设立时间差异备查台账,不用调账,差额只是时间性差异,税务认可 答
我司是一家软件高新企业,每年缴纳的软件协会会费 问
一、软件协会会费:不能计入研发费用(会计、高新、加计扣除都不行) 答
老师,请问一般纳税人小微企业填写所得税年报是填 问
1. A000000 基础信息表 - 必填:基本经营情况(从业人数、资产总额、行业等) - 免填:主要股东及分红 2. A100000 主表(核心,收入/成本/费用直接填) 3. A105000 纳税调整项目明细表(有税会差异必填,如招待费、福利费超标) 二、免填表(6张,系统自动隐藏) - A101010 一般企业收入明细表 - A102010 一般企业成本支出明细表 - A103000 事业单位收支明细表 - A104000 期间费用明细表 - A101020/A102020 金融企业收支明细表 三、常用选填表(有业务才填) - A105050 职工薪酬支出及纳税调整明细表(发工资、缴社保必填) - A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表(有固定资产/无形资产必填) - A106000 弥补亏损明细表(有以前年度亏损必填) - A107012 研发费用加计扣除(有研发支出必填) 答
2025年主营业务成本有一笔发票一直没开回来,汇算 问
对,如果在汇算清缴之前没有拿到发票,需要纳税调增 答


缴纳印花税:借:税金及附加 贷:应交税费-印花税 借:应交税费-印花税 贷:银行存款 退回印花税是 借:银行存款 贷:应交税费-印花税 借应交税费-印花税 借:税金及附加-负数 是这样的吗?老师
答: 您好 这样写分录可以的 不过印花税是不需要计提的 应该缴纳的时候直接写分录 借:税金及附加-印花税 贷:银行存款 然后退回就红冲
开票就要交印花税吗?什么情况交印花税?
答: 印花税税率表 1、购销合同税率:按购销金额0.03%贴花 2、建筑安装工程承包合同税率:按承包金额0.03%贴花 3、技术合同税率:按所载金额0.03%贴花 4、借款合同税率:按借款金额0.005%贴花 5、财产租赁合同税率:按租赁金额1‰(千分之一)贴花。税额不足1元,按1元贴花 6、仓储保管合同税率:按仓储保管费用0.1%贴花 7、财产保险合同税率:按保险费收入0.1%贴花 8、营业账簿税率:记载资金的账簿,按实收资本和资本公积的合计金额0.05%贴花。 9、货物运输合同税率:按运输费用0.05%贴花 10、产权转移书据税率:按所载金额0.05%贴花 11、加工承揽合同税率:按加工或承揽收入0.05%贴花 12、建设工程勘察设计合同税率:按收取费用0.05%贴花 13、权利、许可证照税率:按件贴花5元
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师好,印花税的标准分录是什么?下面“应交税费-印花税”这个步骤还用吗?借:税金及附加-印花税 贷:应交税费-印花税 借:应交税费-印花税 贷:银行存款
答: 你好,不要 的,这种情况 不要的 直接交的借:税金及附加 贷:银行存款







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