老师咨询一下,这个月申报增值税及附加税费申报表 问
你公司是生产型出口企业,进项税率和退税率都是 13%(征退税率一致),按公式算 “不得免征和抵扣税额 = 0”,所以系统问的 “出口业务对应的进项税合计” 填 0 就行,它不是出口费用的进项税转出金额。 答
老师您好 采购宣传材料 需要保存合同吗 问
您好,要的,合同要存档的 答
已知(P/F,8%,n)=0.6806,则折现率为8%,期数为n的预付年 问
您好,你是要求几期的? 答
老师,我们公司员工买绿化用的农药-福连,请问这个对 问
您好,一般人是9%,小规模1% 答
想请问一下茶叶公司出口退税的流程 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

我现在取得17年下半年和18年上半年1年的房租发票时怎么做账,之前未取得发票时都是按月摊销了的,现在取得发票进项税额该怎么做账?
答: 借:待摊费用,应交税费贷:银行存款;借:管理费用贷:待摊费用
跨年的房租进项发票的税额怎么摊销?(收到13000元房租发票,进项税额619.04元。摊销时间12个月。)
答: 你好,按含税金额平均每个月摊销租金就是了
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
如果出口取得的进项发票上的税额是7707.96 退税的时候是7707.97 已经退税了 这个要怎么处理呢
答: 你好,在下一期申报时调整差额


WL 追问
2018-01-03 16:29
袁老师 解答
2018-01-03 16:32
WL 追问
2018-01-03 16:41
袁老师 解答
2018-01-03 17:00