老师,您好!我们是纯外贸公司,出口成交方式是FOB,但是 问
收海运费发票 借:销售费用 — 运杂费 贷:应付账款 付美金时 借:应付账款 借 / 贷:财务费用 — 汇兑损益 贷:银行存款 差额:多付走汇兑损失,少付走汇兑收益。 答
老师,中国公司到国外开公司,和国内公司有交易,需要 问
你好,你这个公司是设立在国外吗? 答
米面制品行业,研发品控部,目前没有研发产品。但是 问
不属于研发费用 没有研发项目,只是生产配辅料,计入制造费用,不能加计扣除 答
您好,我公司研发一台设备,部分安装工作由外单位操 问
你好,计入设备的原值核算的这个 答
老师下午好,请问公司自己买菜煮饭,那这个费用入哪 问
你好,是的 借:管理费用-职工福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利费 答

老师,我发现去年他们的银行对账单余额和科目余额表对不上,去年12月少记了一笔利息,您看我可以这样做吗
答: 你好,去年12月少记了一笔利息,是银行活期利息收入吗?
老师请问我的借方和贷方金额对了,但是科目余额表和银行对账单,对不上,是什么情况
答: 您好,有可能是你有做错的地方,多对下
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
金蝶标准版我之前已经生成凭证了,这个科目余额表了,然后发现那个银行对账单有一笔不符,然后我就反过账,反审核,进去修改了那个凭证,然后修改好了之后,我现在是审核,审核完了不是过帐吗?过帐他出现没有,你所就是没有凭证,需要过账,期间也写的是六月份的,然后操作员也对应的改了对应的操作员,然后呢,我打开查询,它就那个审核,那边是打新的那个过账,那边还没有打新,就是它需要过账的,但是真的过来,他说我没有要过账的凭证。
答: 您如果所有的凭证已经过账,就不用再重新过 。 您直接下一步处理不是了的








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