送心意

玲老师

职称会计师

2023-07-04 16:35

你好 借工程施工,贷银行 

纯静如风 追问

2023-07-04 16:40

入账到工程施工里的成本里吗?它不是那个项目,是整个公司申请资质

玲老师 解答

2023-07-04 16:42

你好,那计入管理费用办公费就可以了。

纯静如风 追问

2023-07-04 17:35

不能和本公司员工一样计入管理费用-社保是吗?

玲老师 解答

2023-07-04 17:42

可以的,他是在咱单位交的社保,这样处理可以和单位员工的一样处理。

纯静如风 追问

2023-07-04 17:58

社保滞纳金直接记入营业外支出,对吗?

玲老师 解答

2023-07-04 17:59

对的,这样处理正确,对的。

玲老师 解答

2023-07-04 18:02

这样的: 要是损失利润表上是用负数 来表示 的   报表上有提示的 这个是固定的设置好的 

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相关问题讨论
你好 借工程施工,贷银行 
2023-07-04 16:35:03
你好!工程物资科目下核算就可以
2016-07-08 15:03:23
同学您好,1.开票: 借:应收账款 贷:应交税费-应交增值-税销项税额 2.成本会计科目: 通过工程施工归集料工费,分录为 借:工程施工-直接材料 贷:应付账款 借:工程施工-直接人工 贷:应付职工薪酬
2023-11-05 20:00:33
有拖欠工资 项目中断的风险吗? 这个可不好说 没人保证没有问题 目前建筑企业的工资待遇算好的了 写你入职的企业
2020-04-08 19:01:52
您好,未收到发票时,借:预付账款,贷:现金或者银行存款,完工收到发票,借;工程施工或者工程成本,固定资产等科目,应交税费(一般纳税人收到增值税专用发票,否则无此分录),贷:预付账款
2019-12-02 11:42:40
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