材料已入库,但发票未到,做了分录借:库存商品,贷:应付账款,这批材料又销售出去,现在已做了收入,借:银行存款,贷:主营业务收入,贷:销项税,目前成本还没结转,请问老师接下来我应该怎么调帐
zhouxia
于2018-01-03 15:05 发布 737次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-01-03 15:07
你好,只需要做 结转成本分录,之前购进按暂估入库处理
相关问题讨论

你好,只需要做 结转成本分录,之前购进按暂估入库处理
2018-01-03 15:07:34

借原材料负数,贷应付账款-暂估 负数借原材料,贷应付账款-供应商,结转成本有问题,借借其他业务成本负数,,贷原材料。 负数 按实际做,借其他业务成本,贷原材料。
2021-06-04 16:35:34

你好!你如果发票金额和你分录金额一致,直接贴进去就好了。如果有差额,就红字冲减借原材料,贷应付账款-暂估
然后按正确的金额入账。
2021-10-09 10:10:10

你好!第一个更好一点。因为成本是跟收入对应的,先有收入才有对应的成本。
2017-08-25 15:02:08

分录是对的。
2018-11-11 15:58:10
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
zhouxia 追问
2018-01-03 15:11
邹老师 解答
2018-01-03 15:12