送心意

廖君老师

职称注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2023-07-03 14:23

您好,收到的国家电网开具的发票   借: 其他业务成本 应交税费——应交增值税——进项税额 管理费用——电费   贷:银行存款
开给租赁方的发票  借库存现金 贷:其他业务收入 应交税费——应交增值税——销项税额

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相关问题讨论
你好,借方是应交税费(进项税额),而不是销项税额的
2017-09-18 11:24:52
您好,月末做一笔分录,借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税 下个月缴纳的时候借:应交税费-未交增值税
2019-02-25 10:17:18
您好 这样账务处理可以
2019-04-10 14:22:09
你设置三级科目就可以,可以去参考财会2016.22号文件。
2018-12-02 19:43:08
期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 你好,是这样的
2016-12-17 14:20:41
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