老师想问下电费,我司是一般纳税人,公司出租出去了,对方一部分是一般纳税人 一部分是开不了票的,还有一部分门卫是我们需要承担的费用。我看以前的账是这么作会计分录的,对吗我感觉没理解:附件是我司收到的国家电网开具的发票和我们开给租赁方的发票。 借:库存现金 其他业务收入 应交税费——应交增值税——销项税额 贷:其他业务成本 应交税费——应交增值税——进项税额 管理费用——电费
小鱼儿
于2023-07-03 14:16 发布 245次浏览
- 送心意
廖君老师
职称: 注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
2023-07-03 14:23
您好,收到的国家电网开具的发票 借: 其他业务成本 应交税费——应交增值税——进项税额 管理费用——电费 贷:银行存款
开给租赁方的发票 借库存现金 贷:其他业务收入 应交税费——应交增值税——销项税额
相关问题讨论

你好,借方是应交税费(进项税额),而不是销项税额的
2017-09-18 11:24:52

您好,月末做一笔分录,借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税 下个月缴纳的时候借:应交税费-未交增值税
2019-02-25 10:17:18

您好
这样账务处理可以
2019-04-10 14:22:09

你设置三级科目就可以,可以去参考财会2016.22号文件。
2018-12-02 19:43:08

期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
你好,是这样的
2016-12-17 14:20:41
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