老师,我想请教一下你,我6月份红冲过好几张发票,其中有一张发票是5月份已经跨月的。我改怎么处理这张跨月的发票 和6月份红冲的发票?我们用的的是全电发票,是要打出来做账吗?

优雅的柚子
于2023-07-03 10:11 发布 926次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
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好,原来已经做过账了,就要把这个红字发票打印出来,再进行账务处理,做原来一样的分录金额用负数。
2023-07-03 10:15:27
同学,你好
5月正常做分录
6月做红字分录
2025-06-04 14:48:15
你好,没认证就不需要处理
2024-07-10 14:46:50
你好!可以给对方一份电子发票
2023-06-06 18:00:33
你好,冲红的发票,做之前入账的相反分录就是了
2024-06-13 16:05:15
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