小规模公司2017年12月对公司客户代开的增值税专票,对方未在2017年付款,假设该笔款项在2018年1月付过来,这笔收入是不是属于2017年的收入?如何记账?

安予涵
于2018-01-02 15:20 发布 736次浏览

- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
2018-01-02 15:21
属于2017年的收入:
借:应收账款
贷:主营业务收入
贷:应交税费-应交增值税
相关问题讨论
属于2017年的收入:
借:应收账款
贷:主营业务收入
贷:应交税费-应交增值税
2018-01-02 15:21:22
你好,如果是贵司开具增值税专用发票,价税分开入账,税金计入应交税费-应交增值税(销项税金)核算
2016-08-02 10:50:10
你好 取得专票 按价税合计入成本或者费用
2020-05-21 13:28:59
你好!可以不用退回。当然能退回重开更好了
2017-08-17 14:17:17
你好
可以的,没问题!
2020-05-25 08:56:25
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