老师您好,我问的问题是:甲方是分包商、乙方是承包商,承包性质清包工,甲方条件是收取2%的管理费,乙方在经营地代预缴2%的增值税及附加企业所得税,乙方开3%的专票给甲方抵扣税费,没有抵扣的税费,甲方给乙方结算的时候把这个税费扣除多的转给乙方。(我是乙方的会计我想问的是,乙方代甲方交的税费如何编分录怎么做账)甲方怎么做账?

秀姐
于2023-06-29 08:28 发布 551次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
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2023-06-29 08:59:22
有对应的进项抵扣,是不是
一般计税还是简易计税?
2024-10-11 14:55:22
你好,92%的成本,这里面允许抵扣增值税的是多少,你需要交多少增值税,你这个需要核算
且你得看一下他全部都能抵扣了增值税吧。
2023-11-07 10:12:08
独立核算的分公司是独立申报增值税和所得企业所得税。
2022-11-18 09:58:53
同学你好
对的
这个是扣除分包之后计算预缴额的
2022-06-13 08:22:16
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