老师,某企业,10月原材料入库100吨,100万,10月领用50 问
那个损耗还是计入生产成本 答
老师您好,我司是一般纳税人,制造企业 目前公司还没 问
现在没有加工生产的,用不到制造费用和生产成本 当月确认的收入当月直接做成业务成本 答
增值税如何做账,做那几个科目 问
计提增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 答
老师您好,交季度企业所得税会计分录怎么做 问
借:应交税费-企税 贷:银行存款 答
老师好,关于三体系年审与咨询签订的合同 交印花 问
同学,你好 不需要的 答

老师,请问下,我们是货代公司,国外客户从中国工厂采购货物,想让我们帮他垫付给工厂货款,然后他再连货代费用一起付我们,可以这样操作吗?我们付给工厂,然后国外再付给我们
答: 你好; 你代付的话; 要有代付协议的 ; 但是这个如果是涉及出口业务; 不建议代付哈; 不能三流一致 怕有风险的
老师,请问下,我们是货代公司,国外客户从中国工厂采购货物,想让我们帮他垫付给工厂货款,然后他再连货代费用一起付我们,可以这样操作吗?我们付给工厂,然后国外再付给我们
答: 同学你好 这个可以的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
给综合部放了一笔5000的备用金,这笔钱到年底才收回来,中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少,就是保证他们部门一直有这5000元的备用金,这样的话他们拿来票找财务报销,正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账?
答: 借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000




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夏花花 追问
2023-06-28 17:49
朴老师 解答
2023-06-28 17:49