送心意

meizi老师

职称中级会计师

2023-06-27 16:07

你好;   借应付账款贷银行存款 ;借工程施工 -合同成本  等贷 应付账款

香香 追问

2023-06-27 16:52

我们工厂是租的?

meizi老师 解答

2023-06-27 16:53

你好;   你们是  工业行业是吗 ? 那你这个 水池是什么用途的; 我看看 ; 我以为是帮忙别人修建的;  你们是自用的是吗 

香香 追问

2023-06-27 16:58

是自己用的,我们是装修工厂。

meizi老师 解答

2023-06-27 17:09

你好; 那你就记入长期待摊费用- 装修费里面去做  

香香 追问

2023-06-28 10:02

老师那发票目前还没有收到也是这么写分录吗?

meizi老师 解答

2023-06-28 10:05

你好; 对的;  先 归集来做账  走这个科目   

香香 追问

2023-06-28 10:39

老师那发票最后收到了要怎么写呢?

meizi老师 解答

2023-06-28 10:41

你好;  发票到了。 放在凭证后面即可; 如果金额和发票一致的; 直接附在后面; 不单独走科目了   

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相关问题讨论
你好;   借应付账款贷银行存款 ;借工程施工 -合同成本  等贷 应付账款
2023-06-27 16:07:40
借预付账款,贷银行存款,这个是给别人施工的吗?
2023-06-26 12:11:58
你好 计入借:制造费用-人工费,贷:银行存款,应付 账款,,尾款,借:应付账款,贷银行存款
2022-04-11 21:49:12
你好!这个严格来说计入预付账款更合适
2022-05-27 11:00:32
同学你好,暂估的分录是借固定资产贷应付账款-暂估 现在收票了 借应付账款-暂估 应交税费-进项 贷 应付账款-来票。
2024-02-26 09:43:00
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