老师,请问下,我是出纳,老板这边要求我跟仓库和采购这边对物料的采购、入库、核销做对接,我想的是采购过来报销费用的时候我核对一下发票、采购申请单、入库单,这边老师有没有什么建议或者意见

快乐的导师
于2023-06-27 13:46 发布 402次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2023-06-27 13:52
你好,是需要做相应信息的审核?
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你好,是需要做相应信息的审核?
2023-06-27 13:52:16
好这种没有发票的,咱寄一个登记表登记上,然后后面就方便查询和对账。
2023-07-27 15:14:50
同学,你好
等采购走完报销流程后再给你
2024-03-03 11:15:28
1.采购人员在ERP系统中创建采购订单时,应尽可能确保信息的准确性和完整性。如因出差等原因无法及时修改订单,可以通过系统备注或邮件等方式通知仓库和财务部门。
2.仓库在收到货物时,除了核对数量,还应根据采购合同对产品的价格、规格等信息进行复核。如有不符,应及时与采购部门沟通并处理。
3.对于采购合同的管理,建议由专门的合同管理部门或人员负责,确保合同的保密性和安全性。仓库在需要核对合同时,可以向合同管理部门申请查阅,但不应直接持有合同原件或电子版。
4.为了加强内部控制,可以定期对仓库和采购部门的业务流程进行审计和检查,确保各项操作符合规范。
此外,考虑到ERP系统的优化和改进,可以探索开发更便捷的订单修改功能,以适应采购人员出差等特殊情况
2024-04-28 15:54:38
购材料时,是用供货单入库,无法取得发票的,供货单入库和收据做账
2025-06-26 10:52:26
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