我们园林绿化公司本月有进项税5万,11%销项税2万,老项目3%销项税1万,申报增值税时11%销项税2万就正常用进项税抵了,那么3%销项税1万要正常上是么,这样最终进项留抵就是5-2=3万是么?简易征收的1万销项正常上不影响进项是么?
我向北望
于2017-12-29 14:21 发布 740次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
相关问题讨论

最终进项留抵税额是3万。
2017-12-29 23:34:17

可以的,可以抵的哦
2020-02-27 17:12:34

很多人说当月销项大于进项就不用做账不用做任何处理,如何形成留抵呢,是需要做进项认证吗?认证后系统就有进项数据,而零申报时就有销项数据,然后系统自动相减,最终系统里就有了留抵进项,是这样的吗?
我想了解下这个过程是如何形成的
还有就是,我看很多人说需要抵扣时才做进项认证,那1、2月不用交税,不用抵扣就不用认证,那如何形成留抵呢?
原谅一个小白的提问哈
2022-04-20 21:03:20

怎么会不相等呢,收入都是不含税收入,减免的税额计入营业外收入
2016-03-08 18:10:23

借;应收账款等科目 贷;主营业务收入 营业外收入-增值税减免
所得税申报表有营业成本,你可以根据你企业的报表填写
2016-03-09 11:03:18
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