老师,出口退税收汇要求是怎么要求的,我们是生产型 问
可以的,在4.30前申请退税都可以 答
老师这个会计分录对吗 问
金额没有变化,不需要那么复杂,只 直接 借;应付账款 贷:银行存款 答
老师,个人所得税B表,纳税调整,不允许扣除的项目!里面 问
同学,你好 嗯嗯,是的 答
老师,你好,请问下,我们是一家生产升降机的公司,关于 问
同学,你好 没有核定的比例 答
新公司成立,做税务登记,这个什么意思 问
投资方信息那个起止日期,最后是2099年 答

老师,我单位是购货方,发票已经抵扣。发票有问题,需要冲红票重开。11月份我单位开具红字增值税专用发票信息表,供方12月份开出红字发票和正确发票。在11月份的纳税申报中,需要在红字专用发票信息表注明的进项税额中填写,对吗?12月份的申报表中红字发票怎么处理呢?
答: 你和,在11月也就是12月初申报时做进项税额转出,。12月就不用再申报了
下列关于《红字增值税专用发票信息。》正确的是A.《红字增值税专用发票信息表》中的税率和金额为负数B. 纳税人填写《红字增值税专用发票信息表》是为了向税务机关申请开具红字增值税专用发票C.《红字增值税专用发票信息表》只能由购买方申请开具D.使用导入《红字增值税专用发票信息表》功能时,可以同时导入多个信息表电子文件
答: 您好 B. 纳税人填写《红字增值税专用发票信息表》是为了向税务机关申请开具红字增值税专用发票
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我是开票方上个月开了一张专用发票,这个月退回来了,未认证抵扣的,跨月了不能作废,开了红字增值税专用发票,请问怎么报税?要将需作本期进项税金转出的税额填入申报表附表二“20”栏次 的红字专用发票信息注明的进项税额,还是在哪个栏次填写?是填负数吗?请问什么填写
答: 你好,不是在进项转出填入的,在开票系统开具红字发票,申报系统的收入是从开票系统导入过来,金额会减去红字发票的金额数的










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