老师,生产企业,预收了国外客户的货款1万美元,未报关 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
咨询下,公司12月支付了部分logo制作款,全部价款尚 问
同学,你好 借:预付账款-XXX制作商 贷:银行存款 比较合适 后面一个分录可以的 答
你好老师,我们代理记账核算一个很多年的公司,让她 问
你这情况完全没事,不用交税,年底外账也没额外要处理的。收入成本本身就是累计数,你接手后只做计提工资 %2B 实际开票收入就合规;今年工程款盈利冲抵之前累计亏损,未分配利润还是负数,企业所得税 0 缴;增值税按开票正常申报即可,没其他税务风险,年底正常结转本年利润到未分配利润就完事。 答
老师,请问下,供应商还有2万多发票没有给我公司开,但 问
销售的是货物吗?如果是的话,那这个货物流能提供吗? 答
长投中,同控下,一次交易形成长投,购买方用投资性房 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

用友U8期末结转主营业务成本的具体步骤
答: 你好! 1、打开用友U8的主页第一步、点击供应链-存货核算-正常单据记账 2、选择记账销售单据并单击记账 3、点击期末处理 4、点击存货核算中的,生成凭证并点击选单(选择需要结转销售成本的销售出库单据) 5、查看选单生成的会计科目是否是,借:主营业务成本 贷:库存商品,如果不是,请手动自己选择下,然后可以在存货核算设置里,设置相关科目即可
用友U8结转固定资产报废净损益的具体步骤
答: 您好,在固定资产界面中点击“停用”项目,停用项目里面有停用的zhi选项。固定资产报废通过“固定资产清理”科目核算。转入清理。借:固定资产清理;累计折旧;贷:固定资产。 发生的清理费用。借:固定资产清理;贷:银行存款。收回出售固定资产的残料价值。借:银行存款;贷:固定资产清理。清理净损益的处理,固定资产清理完成后,“固定资产清理”科目借方余额转入到“营业外支出--处置非流动资产损失”科目,如是贷方余额转入“营业外收入”科目。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
用友T3期末结转、本年利润结转、反记账的步骤。
答: 期末记账,点击下一般,根据提示操作即可,本年利润结转,点自动损益结转点下一步操作即可,反记账,反记账和记账凭证一样,反向操作即可





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